Ordem Cronológica de pagamentos

Tipo Despesa: : Despesas Correntes
14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI
a prestação de serviço de agenciamento de viagens
100.012.000035/2023-59
2024NE000227
2024NL001447
339033
PREGAO ELETRONICO
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO - None
08/02/2024
30 dias corridos
09/03/2024
23/02/2024
54.795,97
54.795,97
Pago