


Ordem Cronológica de pagamentos
Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI |
a prestação de serviço de agenciamento de viagens |
100.012.000035/2023-59 |
2024NE000227 |
2024NL001447 |
339033 |
PREGAO ELETRONICO |
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO - None |
08/02/2024 |
30 dias corridos |
09/03/2024 |
23/02/2024 |
54.795,97 |
54.795,97 |
Pago
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