


Ordem Cronológica de pagamentos
Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL |
22999/2021-e |
2022NE003334 |
2023NL000086 |
339030 |
PREGAO ELETRONICO |
FATURA - None |
12/01/2023 |
30 dias corridos |
11/02/2023 |
25/01/2023 |
39.369,52 |
39.369,52 |
Pago
|