Ordem Cronológica de pagamentos

Tipo Despesa: : Despesas Correntes
12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
22999/2021-e
2022NE003334
2023NL000086
339030
PREGAO ELETRONICO
FATURA - None
12/01/2023
30 dias corridos
11/02/2023
25/01/2023
39.369,52
39.369,52
Pago