Ordem Cronológica de pagamentos

Tipo Despesa: : Despesas Correntes
12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
22999/2021-e
2022NE003334
2022NL013212
339030
PREGAO ELETRONICO
FATURA - None
12/12/2022
30 dias corridos
11/01/2023
20/12/2022
29.407,45
29.407,45
Pago