Ordem Cronológica de pagamentos

Tipo Despesa: : Despesas Correntes
12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
22999/2021-e
2022NE003334
2022NL01967
339030
PREGAO ELETRONICO
FATURA - None
22/11/2022
30 dias corridos
22/12/2022
06/12/2022
24.298,25
24.298,25
Pago