


Ordem Cronológica de pagamentos
Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL |
22999/2021-e |
2022NE003334 |
2022NL01967 |
339030 |
PREGAO ELETRONICO |
FATURA - None |
22/11/2022 |
30 dias corridos |
22/12/2022 |
06/12/2022 |
24.298,25 |
24.298,25 |
Pago
|