Ordem Cronológica de pagamentos

Tipo Despesa: : Despesas Correntes
12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
22999/2021-e
2022NE000107
2022NL009739
339030
PREGAO ELETRONICO
FATURA - None
19/09/2022
30 dias corridos
19/10/2022
06/10/2022
34.443,11
34.443,11
Pago