


Ordem Cronológica de pagamentos
Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL |
22999/2021-e |
2022NE000107 |
2022NL009739 |
339030 |
PREGAO ELETRONICO |
FATURA - None |
19/09/2022 |
30 dias corridos |
19/10/2022 |
06/10/2022 |
34.443,11 |
34.443,11 |
Pago
|