


Ordem Cronológica de pagamentos
Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL |
22999/2021-e |
2022NE000107 |
2022NL008843 |
339030 |
PREGAO ELETRONICO |
FATURA - None |
12/08/2022 |
30 dias corridos |
11/09/2022 |
25/08/2022 |
32.786,03 |
32.786,03 |
Pago
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