Ordem Cronológica de pagamentos

Tipo Despesa: : Despesas Correntes
12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
22999/2021-e
2022NE000107
2022NL008843
339030
PREGAO ELETRONICO
FATURA - None
12/08/2022
30 dias corridos
11/09/2022
25/08/2022
32.786,03
32.786,03
Pago