


Ordem Cronológica de pagamentos
Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL |
22999/2021-e |
2022NE000107 |
2022NL004881 |
339030 |
PREGAO ELETRONICO |
FATURA - None |
16/05/2022 |
30 dias corridos |
15/06/2022 |
26/05/2022 |
37.258,71 |
37.258,71 |
Pago
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