Ordem Cronológica de pagamentos

Tipo Despesa: : Despesas Correntes
12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
22999/2021-e
2022NE000107
2022NL004881
339030
PREGAO ELETRONICO
FATURA - None
16/05/2022
30 dias corridos
15/06/2022
26/05/2022
37.258,71
37.258,71
Pago