


Ordem Cronológica de pagamentos
Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL |
22999/2021-e |
2021NE002796 |
2021NL00029 |
339030 |
PREGAO ELETRONICO |
FATURA - None |
13/01/2022 |
30 dias corridos |
12/02/2022 |
01/02/2022 |
22.897,32 |
22.897,32 |
Pago
|