Ordem Cronológica de pagamentos

Tipo Despesa: : Despesas Correntes
12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
22999/2021-e
2021NE002796
2021NL00029
339030
PREGAO ELETRONICO
FATURA - None
13/01/2022
30 dias corridos
12/02/2022
01/02/2022
22.897,32
22.897,32
Pago